為進一步規范財務管理,根據企業財務網上動態監控及審計檢查反饋意見,順成公司近期開展了財務管理“負面清單”自查互查工作。
“負面清單”圍繞財務管理重點領域以及問題高發地帶,堅持問題導向,聯合項目部、經營開發部、綜合部等部門,對合同編號、會議紀要規范、保證金返還、發票內容及入賬、保函管理等5個方面內容進行了逐條逐項規范,具有較強針對性,為職工報銷提供了反面教材,劃定了規范“紅線”,為財務人員開展財務規范管理工作提供了指引。
“負面清單”的制定,對進一步強化財經紀律,促進多部門協同合作,避免財務風險具有良好的導向作用。下一步,順成公司財務部將圍繞“負面清單”內容和要求,強化監督檢查,嚴格實行責任追究,進一步營造財政領域風清氣正、干事創業的良好氛圍,真正做到讓“負面清單”助力順成公司作風建設。